审计署审出中国人保、中国人寿30亿违规资金
中国人保、中国人寿回应:高度重视审计结果,迅速落实整改措施
2011-02-01   作者:记者 刘振冬/北京报道  来源:经济参考报
 
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    1月31日,审计署发布2011年第3号、第4号公告表示,分别审计出中国人保、中国人寿两家公司违规资金19.45亿元、10.78亿元。审计署表示,对审计出的违规经营等问题已经移送保监会处理;对违反财务收支法规的问题依法作出处理;对审计发现的涉嫌违法犯罪及严重违纪问题线索,已移交司法机关和纪检监察部门立案查处。
  3号公告表示,审计署在对中国人民保险集团股份有限公司(简称中国人保)2009年度资产负债损益情况审计中查处违规资金19.45亿元。其中,经营管理中存在违规问题15.05亿元;财务收支方面违规问题金额4.40亿元。
  3号公告显示,经营管理中存在违规问题包括,违规承保4.12亿元,虚假退费或注销保单2.60亿元,违规理赔1.46亿元,违规支付保险代理手续费6.84亿元,账外经营保险业务312万元。其中,违规承保主要是违规协议承保或放宽承保条件承保、虚假投保农业险、打折销售坐扣保费等问题,涉及黑龙江、湖南等17个省市的分支机构。如湖南祁阳县有关部门人员与当地支公司2009年共同编造虚假的农业保险业务,套取财政补贴资金902万元。
  另据3号公告显示,中国人保财务收支方面违规问题金额4.40亿元。主要是采取拆单、甩单等方式跨年度调节保费收入、多计费用支出和私设“小金库”等问题,涉及北京、天津、辽宁、吉林、上海、山东、湖北、湖南、广东、深圳、云南、陕西、甘肃等13个省市分支机构。如云南省部分分支机构2009年使用虚假发票以“办公用品”等名义报销各类费用1619.04万元,主要用于吃请送礼和发放福利等。
  4号公告称,在对中国人寿保险(集团)公司(简称中国人寿)2009年度资产负债损益情况审计中查处违规资金10.78亿元。其中保险经营管理中存在违规问题6.98亿元;财务收支核算方面存在违规问题3.80亿元。保险经营管理中存在违规问题包括,违规承保或退保2.42亿元,虚增保费收入2.78亿元,违规给付及理赔1.13亿元,违规支付手续费及佣金6506.53万元。财务收支核算方面存在违规问题3.80亿元。其中:会计核算不准确3.75亿元,设立“小金库”511.17万元。如国寿集团武汉地区分支机构2009年将学生平安险保费收入103.51万元存入个人账户后,其中25.47万元资金去向不明。
  审计署认为,中国人保所属子公司及部分分支机构经营管理中还存在一些薄弱环节,中国人寿内部管理也存在薄弱环节。
  针对审计结果,中国人保、中国人寿31日表示,将高度重视、认真对待审计结果,将针对审计中发现的问题迅速落实整改措施,并将以此次审计为契机,进一步增强依法合规经营意识,不断完善内部控制制度,努力提高内控管理水平。

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